沿海动态

沿海集团开展内部审计业务培训
2021-04-14

为进一步提升审计业务能力,更好开展集团内部审计部工作,413日,集团邀请市审计局专家,为子公司内审工作负责人和相关业务骨干开展内部审计业务专项培训。




内部审计指导监督处处长李锋围绕内部审计是什么、内部审计干什么、如何进行内部审计及国家审计如何与内部审计形成监督合力四个方面详细、生动的为大家作《如何充分发挥内部审计的职能作用》主题讲座。




企业审计处处长孟亮,为大家作《国有企业审计简介》讲座,他结合实际案例着重介绍了南通企业审计开展情况、国有企业审计的发展和总体要求、国企领导经济责任审计的方法和重点、做好国企领导经济责任审计的关键点等方面。




两位专家细致详细的讲解,使集团内审相关人员更加深刻的认识到内部审计的重要性,并理解和掌握了实际操作的流程及方法,受益匪浅。




讲座最后,集团副总经理陆雁指出,此次内审工作严格按照党委部署要求开展,覆盖面全、工作量大、持续时间久,希望全体内审人员和各被审单位能够提高认识、强化责任;高度重视、切实履责;积极配合、全力支持;加强管理、遵章守纪,不辜负集团党委对大家的信任和肯定,以高度负责的精神和卓有成效的工作,扎实配合集团开展内部审计工作,助力企业完善内控体系、提升经营效益、规范经营行为。

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